Amazon tiene un gran número de clientes de todo el mundo. Por lo tanto, nadie se sorprende del interés de los emprendedores en listar y vender sus productos en esta plataforma. En la publicación de hoy, destacaremos cómo se contabilizan las ventas en Amazon, lo que también ayudará a entender los detalles de las transacciones en el contexto de los cambios en la industria del comercio electrónico a partir del 1 de julio de 2021.
Plataforma Amazon FBA – tabla de contenido:
- Almacenes de Amazon
- Vender en Amazon bajo el modelo FBA
- ¿Cómo contabilizo las ventas en Amazon bajo el modelo FBA?
- Liquidación de transacciones intracomunitarias en el modelo FBA
- Resumen
Almacenes de Amazon
Vender a través de Amazon es una solución interesante para empresas que no tienen su propio almacén y no quieren ocuparse del embalaje de productos, la logística y el manejo de devoluciones. Todo tiene su precio, por supuesto, incluidos los asentamientos fiscales. Amazon tiene almacenes en toda Europa: Alemania, Polonia, República Checa, España, Francia, Italia y los Países Bajos. Esta ventaja de ubicación hace que sea posible enviar productos desde almacenes ubicados en toda Europa. Dependiendo del modelo de cooperación establecido con Amazon, los asentamientos de IVA pueden verse ligeramente diferentes. Nos interesará el modelo Amazon FBA.
Vender en Amazon bajo el modelo FBA
Un comerciante que decide enviar sus productos desde diferentes almacenes ubicados en Europa liquidará la transacción bajo el modelo FBA (Fulfilled By Amazon). Un vendedor que decide cooperar de esta manera debe ser consciente de que Amazon mueve libremente productos entre diferentes almacenes. Esto tendrá un impacto decisivo en el IVA a pagar en este caso en diferentes países de la UE. Sin embargo, para cumplir con las obligaciones fiscales, Amazon le informará sobre las transferencias realizadas entre almacenes en un período contable determinado.
¿Cómo contabilizo las ventas en Amazon bajo el modelo FBA?
Hipotéticamente, los productos podrían terminar en todos los almacenes de Amazon, lo que significa en cada país donde los tiene. ¿Qué significa esto para el emprendedor? Bueno, en este caso, el emprendedor debe registrarse para el IVA en cada país desde el cual se enviaron los productos al destinatario. Sin duda, esta es una obligación bastante onerosa y costosa. En tales casos, debemos utilizar los servicios de un representante fiscal establecido por separado en cada país. El registro debe hacerse tanto para el IVA como para el IVA-UE, lo cual es necesario para liquidar transacciones intracomunitarias.
Liquidación de transacciones intracomunitarias en el modelo FBA
Al contabilizar las ventas en Amazon bajo el modelo FBA, estas transacciones deben ser tratadas:
- Entrega Intracomunitaria de Bienes (ITA)
- Adquisición Intracomunitaria de Bienes (ICT)
La Entrega Intracomunitaria de Bienes puede ser documentada con una factura de IVA, donde el mismo emprendedor es parte, pero con diferentes números de IVA-UE. Sin embargo, no debe olvidar que para aplicar una tasa de IVA del 0% es necesario cumplir con todos los requisitos de la Ley del IVA. Esto significa, entre otros, tener documentos que confirmen la entrega de bienes al territorio de otro país de la UE.
La Adquisición Intracomunitaria de Bienes también debe ser contabilizada del otro lado como un WNT en otro país de la UE. También en este caso el mismo emprendedor será parte de la transacción y debe liquidarla y mostrarla en los registros y declaraciones de IVA apropiados en otro país de la UE. La tasa de IVA aplicable en un país de la UE determinado se adoptará para la liquidación. Tal transacción se denomina transacción de IVA no transaccional.
Imposición de ventas en un país determinado.
Además, el representante fiscal del emprendedor tiene que liquidar todas las transacciones realizadas en un período de liquidación determinado con sus consumidores. Las ventas se enumerarán en los registros y declaraciones de IVA de acuerdo con las regulaciones del país de la UE correspondiente. Naturalmente, se cobrará IVA sobre las transacciones a las tasas aplicables en otros países de la UE. Ahora sabemos por qué es necesario registrarse para el IVA en diferentes países de la UE.
Resumen
Vender en la plataforma de Amazon en el modelo FBA tiene muchas ventajas para el emprendedor, pero no debe olvidar las obligaciones adicionales. Sin duda, una carga seria para el emprendedor es la obligación de registrarse para el IVA en el país de la UE desde el cual se envían sus productos al comprador. La decisión de vender en Amazon en el modelo FBA debe ser bien considerada por el emprendedor e incluir los costos adicionales asociados con la liquidación del IVA en otros países de la UE por parte del representante fiscal.